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Servicios de Auditoria

En los servicios de auditoria, el objetivo fundamental de nuestro trabajo consiste en el examen de los estados contables de la empresa de acuerdo con el alcance que se detalla más adelante.

Dicho examen se practica de acuerdo con normas de auditoría vigentes e incluye aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoria necesarios para poder emitir nuestro dictamen respecto de los mencionados estados contables.

El proceso de auditoría comienza con un planeamiento general que incluye el conocimiento completo de las operaciones y la identificación de las distintas áreas importantes para la auditoría. Nuestro examen incluye el relevamiento y evaluación del sistema de control interno. Sobre esta base determinamos la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas selectivas de auditoria que se aplican a las transacciones registradas durante ciertos períodos del ejercicio y a los saldos de las cuentas al cierre del mismo. La prevención y detección de errores o irregularidades descansa principalmente en dicho sistema de control interno. Se identifican cuentas significativas y áreas de riesgo en cuanto los aspectos del giro comercial y el entorno de la empresa. En esta fase, se incluyen consultas con la gerencia y entrevistas con el personal involucrado en los departamentos operativos más significativos con el objeto de lograr un mejor entendimiento de la realidad y detectar los inconvenientes que afecten la operatoria.

Del mismo modo, como parte de nuestra labor de auditoría, nuestra Consultora brinda asesoramiento sobre los aspectos vinculados a la preparación y confección de los estados contables, como así también nuestra opinión acerca del funcionamiento de los circuitos y procedimientos administrativos con el propósito de eficientizarlos y/o mejorar el control interno, en forma consensuada con los factores de dichos procesos.

Como resultado de nuestro trabajo se emiten los siguientes informes:

a)Dictamen sobre los estados contables de cierre de ejercicio.

b) Memorándum de sugerencias sobre los procedimientos operativos contables y de control interno, el cual contemplará: a) posibles consecuencias de fallas de control interno y otros problemas detectados; b) observaciones surgidas de la labor realizada.

Solicon asesora respecto del funcionamiento de dichos circuitos y procedimientos con el fin de mejorar el control interno, en forma consensuada con los distintos factores y participantes que intervienen en los procesos.

 

 

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